近日,集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任曾鑫主持召開黨委審計委員會專題會議,深入學習貫徹黨的二十大精神,認真落實習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,貫徹落實省委、省政府和審計署、省審計廳對內部審計工作的相關部署和工作要求,聽取了集團內部審計工作匯報,并安排部署下一階段審計工作。集團黨委審計委員會副主任曾慶祝、陳江龍、吳靜波出席會議。
會議研究審議了集團關于審計整改工作情況、集團存量風險項目審計情況、二級公司原主要負責人離任經濟責任審計情況和集團“三公經費”合規性、真實性審計情況。
會議強調,集團上下要切實提高政治站位,強化政治擔當,充分認識做好內部審計工作的重要意義,認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的系列重要講話精神以及中央審計委員會會議精神,堅決把思想和行動統一到黨中央決策部署和省委工作要求上來,通過構建“查出問題、揭示漏洞、提出建議、督促整改、規范管理、促進改革”的閉環思路,推進內部審計監督促進集團管理規范、服務集團發展。要將關口前移,以事后監督向事前提示、事中預警轉變,充分發揮內審在治理體系中的全過程建設性作用,以高質量審計服務集團高質量發展。
會議指出,集團原任領導離任審計前期整改工作頗有成效,相關部門和二級公司要認真履行主體責任,高度重視審計整改工作,通過建章立制、規范管理、查擺問題、監督整改、剖析原因,舉一反三,以釘釘子精神抓好審計整改“下半篇文章”,爭取早日銷號清零。
會議要求,集團內審工作要聚焦主責主業,不斷提升審計工作服務集團發展格局的能力水平,堅決落實“三個區分開來”要求,旗幟鮮明地支持和保護改革創新、干事創業。各職能部門要發揮監督指導作用,守住“財務、風控、審計”三道防線,實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,堅持以制度管人管事,持續提升依法治企能力。