為落實集團財務內控體系建設相關要求,進一步抓實抓細財務內控管理工作,規范子公司財務管理,加強財會監督,促進合規經營,近日,湖北金服對所屬子公司中金同盛保理公司、中金同盛小貸公司、湖北金儲公司開展財務內控專項檢查。
此次財務內控檢查領導班子高度重視,檢查重點圍繞預算管理、投資管理、籌資管理、資金管理、成本費用管理、稅務管理等19大方面,以規章制度完整、重大投融資附件完善、項目回款過程清晰、三公經費符合規范等問題為關注重點,通過抽查子公司財務憑證、相關財務管理制度、查看工作臺賬、現場訪查溝通等方式,對子公司近兩年的財務管理工作進行了全面細致檢查。針對檢查中發現的問題形成專項檢查報告和問題清單,督促子公司財務人員及時整改,進一步規范財務行為,防范經營風險,保障公司各項業務健康有序發展。
金服公司將以此次財務檢查為契機,進一步提升公司及子公司財務人員的業務能力,全面完善各項財務管理制度,規范各項財務流程,加強內部控制做到財務風險早發現、早預警、早防范、早化解,為公司深化改革及業務發展保駕護航。